1.正常應(yīng)該給職工的薪酬10000元,計入勞務(wù)費里了,已記賬并支付了8400,這8400怎么調(diào)賬,調(diào)賬的會計分錄,剩余1600的會計分錄。 2.上個月的工會經(jīng)費多計提,多支付了,這個月怎么辦,怎么進行賬務(wù)處理,分錄。
樂于助人的小鴿子
于2024-11-18 12:35 發(fā)布 ??168次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-11-18 12:37
薪酬錯記為勞務(wù)費的調(diào)賬處理
已支付的 8400 元調(diào)賬分錄
首先,沖回原來錯誤的記賬。因為將職工薪酬計入勞務(wù)費,假設(shè)之前的記賬是借記 “勞務(wù)費” 8400,貸記 “銀行存款” 8400。現(xiàn)在要沖回,分錄為:
借:銀行存款 8400
貸:勞務(wù)費 8400
然后,按照正確的職工薪酬進行記賬,假設(shè)不考慮社保等其他因素,分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 8400
貸:銀行存款 8400
剩余 1600 元的會計分錄
補記剩余應(yīng)支付的工資,分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 1600
貸:銀行存款 1600
工會經(jīng)費多計提和多支付的處理
多計提部分的處理
本月發(fā)現(xiàn)上個月工會經(jīng)費多計提了,需要沖減多計提的部分。假設(shè)多計提的金額為 X 元,分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(負數(shù) X)
貸:管理費用 - 工會經(jīng)費(負數(shù) X)
多支付部分的處理
如果多支付的工會經(jīng)費可以退回,在收到退款時,分錄為:
借:銀行存款(退回金額)
貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(退回金額)
如果無法退回,作為預付款項處理,在后續(xù)期間沖減工會經(jīng)費支出。例如,本月工會經(jīng)費正常計提為 Y 元,實際支出為 Y -(多支付金額),分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費 Y
貸:銀行存款 Y -(多支付金額)
貸:預付賬款 - 工會經(jīng)費(多支付金額)





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2024-11-18 13:19
樸老師 解答
2024-11-18 13:20
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2024-11-18 13:24
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2024-11-18 13:24