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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-11-18 12:37

薪酬錯記為勞務(wù)費的調(diào)賬處理
已支付的 8400 元調(diào)賬分錄
首先,沖回原來錯誤的記賬。因為將職工薪酬計入勞務(wù)費,假設(shè)之前的記賬是借記 “勞務(wù)費” 8400,貸記 “銀行存款” 8400。現(xiàn)在要沖回,分錄為:
借:銀行存款 8400
貸:勞務(wù)費 8400
然后,按照正確的職工薪酬進行記賬,假設(shè)不考慮社保等其他因素,分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 8400
貸:銀行存款 8400
剩余 1600 元的會計分錄
補記剩余應(yīng)支付的工資,分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 1600
貸:銀行存款 1600
工會經(jīng)費多計提和多支付的處理
多計提部分的處理
本月發(fā)現(xiàn)上個月工會經(jīng)費多計提了,需要沖減多計提的部分。假設(shè)多計提的金額為 X 元,分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(負數(shù) X)
貸:管理費用 - 工會經(jīng)費(負數(shù) X)
多支付部分的處理
如果多支付的工會經(jīng)費可以退回,在收到退款時,分錄為:
借:銀行存款(退回金額)
貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(退回金額)
如果無法退回,作為預付款項處理,在后續(xù)期間沖減工會經(jīng)費支出。例如,本月工會經(jīng)費正常計提為 Y 元,實際支出為 Y -(多支付金額),分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費 Y
貸:銀行存款 Y -(多支付金額)
貸:預付賬款 - 工會經(jīng)費(多支付金額)

樂于助人的小鴿子 追問

2024-11-18 13:19

老師,8400可以直接從勞務(wù)費轉(zhuǎn)到職工薪酬嗎,因為我們屬于下級單位,支付時貸方是內(nèi)部往來。
沖減多計提的工會經(jīng)費,實在上個月原憑證上修改,還是在本月追改,上個月工資表上的工會經(jīng)費還是多支付的數(shù),還需要更改上個月工資表嗎

樸老師 解答

2024-11-18 13:20

同學你好
這個在本月改就可以

樂于助人的小鴿子 追問

2024-11-18 13:24

老師,8400可以直接從勞務(wù)費轉(zhuǎn)到職工薪酬嗎,因為我們屬于下級單位,支付時貸方是內(nèi)部往來。

樸老師 解答

2024-11-18 13:24

同學你好
這個可以的

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薪酬錯記為勞務(wù)費的調(diào)賬處理 已支付的 8400 元調(diào)賬分錄 首先,沖回原來錯誤的記賬。因為將職工薪酬計入勞務(wù)費,假設(shè)之前的記賬是借記 “勞務(wù)費” 8400,貸記 “銀行存款” 8400。現(xiàn)在要沖回,分錄為: 借:銀行存款 8400 貸:勞務(wù)費 8400 然后,按照正確的職工薪酬進行記賬,假設(shè)不考慮社保等其他因素,分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 8400 貸:銀行存款 8400 剩余 1600 元的會計分錄 補記剩余應(yīng)支付的工資,分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 1600 貸:銀行存款 1600 工會經(jīng)費多計提和多支付的處理 多計提部分的處理 本月發(fā)現(xiàn)上個月工會經(jīng)費多計提了,需要沖減多計提的部分。假設(shè)多計提的金額為 X 元,分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(負數(shù) X) 貸:管理費用 - 工會經(jīng)費(負數(shù) X) 多支付部分的處理 如果多支付的工會經(jīng)費可以退回,在收到退款時,分錄為: 借:銀行存款(退回金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(退回金額) 如果無法退回,作為預付款項處理,在后續(xù)期間沖減工會經(jīng)費支出。例如,本月工會經(jīng)費正常計提為 Y 元,實際支出為 Y -(多支付金額),分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費 Y 貸:銀行存款 Y -(多支付金額) 貸:預付賬款 - 工會經(jīng)費(多支付金額)
2024-11-18 12:37:05
沒有工會賬戶,也提工會經(jīng)費。借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,借應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,貸銀行存款
2021-04-27 07:45:11
你好 計提時借:管理費用(或銷售費用、生產(chǎn)成本、制造費用等科目)--工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 繳納借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 貸:銀行存款
2020-04-21 13:44:14
你好 計提時 借管理費用 工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 繳納時 借應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 貸銀行存款
2019-03-29 16:53:14
計提時: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
2018-12-27 20:42:11
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