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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-05-24 20:40

如果不是發(fā)放現(xiàn)金的話,很少有企業(yè)合并計算個稅的。

Luck Fairy 追問

2018-05-24 20:48

那是可以直接做到福利費不繳納個稅嗎?

張艷老師 解答

2018-05-24 20:48

只要不發(fā)放現(xiàn)金的話,就直接做到福利費科目核算,不繳納個稅的。 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

Luck Fairy 追問

2018-05-24 21:25

然后我又看見這樣一句話,目前我們對于集體(非人人有份)享受的、不可分割的、非現(xiàn)金方式的福利,原則上不征收個人所得稅。老師,您確定嗎?

張艷老師 解答

2018-05-24 21:29

這是稅總一位司長的講話中的一句話。先不說我確定不確定,單就您作為企業(yè)會計處理這筆業(yè)務時,如果給員工代繳了個稅,您老板會是什么態(tài)度呢。實務中的情況千變萬化,我看到過賬務處理一塌糊涂的,但是稅務檢查沒事,人家和稅局的領導是親屬關系。個人觀點,僅供參考。

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相關問題討論
如果不是發(fā)放現(xiàn)金的話,很少有企業(yè)合并計算個稅的。
2018-05-24 20:40:56
你好,發(fā)給員工的節(jié)日禮品實物計入職工福利費,要折合成現(xiàn)金并入工資薪金繳納個稅
2021-12-27 16:05:43
你好,能分到個人的需要,如果分不到個人的,不需要你們的,這個福利費租金的能分到個人嗎?如果是給一個人租一間這種一間房屋,有具體的金額的,需要交個稅。
2021-09-14 10:53:48
您好 公司給員工買的節(jié)日福利,計入管理費用員工福利,福利費需要計入工資里繳納個稅
2019-03-25 15:03:46
你好,這個屬于個稅的一部分
2019-08-28 09:17:48
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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