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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-24 17:00

你好,如果你匯算清繳有把這個無票成本據(jù)實調整了就沒有風險的

HonEy 追問

2018-05-24 17:02

哦,老師那要是匯算清繳有把這個無票成本據(jù)實調整了,不是就要多交稅了嗎?

鄒老師 解答

2018-05-24 17:03

你好,是的,會導致多交企業(yè)所得稅 
如果不調整,這個風險就會一直存在

HonEy 追問

2018-05-24 17:05

好的,老師開網(wǎng)店的成本票是不是跟商貿行業(yè)那差不多?。?/p>

鄒老師 解答

2018-05-24 17:06

你好,是一樣的,只是銷售是通過網(wǎng)絡,實質就是貿易企業(yè)

HonEy 追問

2018-05-24 17:13

老師,聽別人說是不是有的網(wǎng)店不不需要成本票???

鄒老師 解答

2018-05-24 17:21

你好,需要成本發(fā)票的,需要取得成本發(fā)票作為成本結轉抵扣企業(yè)所得稅的

HonEy 追問

2018-05-24 17:22

好的,明白了,謝謝老師指教

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你好,如果你匯算清繳有把這個無票成本據(jù)實調整了就沒有風險的
2018-05-24 17:00:36
你好,控制在收入不超過30萬元,免征增值稅。
2019-04-03 14:09:19
你好, 小規(guī)模季度報稅,本月營業(yè)收入營業(yè)成本要填一個季度的收入成本嗎? …對的 做賬時小規(guī)模的普通發(fā)票3%的稅點要入銷項稅額科目嗎? …是的,正常體現(xiàn)應交增值稅
2020-01-08 18:20:05
你好,你的收入不等于成本吧,是銷售商品的嗎?
2021-08-10 13:35:01
你好,這個是可以的,只要沒跨年都可以
2023-06-26 10:17:12
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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