
老師 你好!我們購買家具實(shí)際付款1000元 但是收到了1100的專票 我該如何做賬?
答: 你好,100的對(duì)方多開了還是你們不需要支付
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 我們公司上個(gè)月購買了價(jià)值1000元左右的投影儀已經(jīng)開始在用了 但是今天才收到發(fā)票 是普票 請(qǐng)問該如何做賬
答: 您好,收到發(fā)票的時(shí)候直接當(dāng)期入費(fèi)用處理就可以了


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2018-05-24 14:38
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