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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-24 14:19

你好,100的對(duì)方多開了還是你們不需要支付

微信用戶 追問

2018-05-24 14:38

我們不需要支付

鄒老師 解答

2018-05-24 14:40

你好,借;管理費(fèi)用等科目  1100   貸;銀行存款    1000   營(yíng)業(yè)外收入 100

微信用戶 追問

2018-05-24 14:42

那如果是對(duì)方多開了呢

微信用戶 追問

2018-05-24 14:44

這樣的一樣專票

鄒老師 解答

2018-05-24 14:52

你好,多開了就需要作廢,按正確金額開具才是的

微信用戶 追問

2018-05-24 14:55

如果不重開發(fā)票就是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入?

鄒老師 解答

2018-05-24 14:56

你好,是的,不重開多開部分不需要支付,就需要通過營(yíng)業(yè)外收入核算的

微信用戶 追問

2018-05-24 14:59

那預(yù)算的入賬金額填多少呢

微信用戶 追問

2018-05-24 15:05

以前 正常的話就填不含稅金額即可  
現(xiàn)在不知道應(yīng)該填寫哪個(gè)金額?

鄒老師 解答

2018-05-24 15:06

你好,按實(shí)際付款金額計(jì)入

微信用戶 追問

2018-05-24 15:18

1000嗎?還是1000的不含稅金額?

鄒老師 解答

2018-05-24 15:19

你好,按1000計(jì)入

微信用戶 追問

2018-05-24 15:21

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-24 15:22

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,100的對(duì)方多開了還是你們不需要支付
2018-05-24 14:19:59
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
借預(yù)付賬款1000,庫存商品貸銀行存款1萬。
2021-10-13 15:22:34
您好,收到發(fā)票的時(shí)候直接當(dāng)期入費(fèi)用處理就可以了
2019-09-09 16:10:29
你好,剩余的這個(gè)100不需要支付了是嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用保險(xiǎn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行房款1000,營(yíng)業(yè)外收入100 還有一種做法,就是 借管理費(fèi)用保險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款, 應(yīng)付賬款100, 借應(yīng)付賬款100 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-01-03 09:38:38
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