建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問(wèn)
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問(wèn)一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問(wèn)
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒(méi)有資本化利息。20 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問(wèn)
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問(wèn)
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過(guò)遞延所得稅是吧? 答

計(jì)算出出口退稅應(yīng)退稅額和免抵稅額如何做會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 免抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 免抵退稅額
出口免抵退應(yīng)退稅額和免抵稅額怎么寫分錄?
答: 同學(xué)你好 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口退稅本月應(yīng)退稅額總的557116.33,扣掉進(jìn)料加工的分配率17.86058%,實(shí)際本月退稅是515679.05,差額免抵退稅遞減41737.28,這個(gè)差額免抵退稅遞減41737.28這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?能具體做一下嗎?
答: 您好,這個(gè)不用做會(huì)計(jì)分錄的,只是把最后形成的當(dāng)期應(yīng)退稅款和當(dāng)期免抵做到賬務(wù)中

