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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-21 15:58

這個(gè)不會(huì)跟利潤(rùn)總額保持一致的,這個(gè)利潤(rùn)是經(jīng)過(guò)納稅調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得稅額,是跟主表A100000中的第23行的應(yīng)納稅所得額是一致的

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-05-21 15:59

看到了,和19行一致,謝謝

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-05-21 15:59

那旁邊的合并,分立轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)的虧損額是什么意思呀

辜老師 解答

2018-05-21 16:01

這個(gè)是要看公司是否存在合并、分立的情況,如果沒(méi)有,就不用有金額,如果有,就相當(dāng)于要填列被合并、被分立的企業(yè)之前的未彌補(bǔ)的虧損金額

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這個(gè)不會(huì)跟利潤(rùn)總額保持一致的,這個(gè)利潤(rùn)是經(jīng)過(guò)納稅調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得稅額,是跟主表A100000中的第23行的應(yīng)納稅所得額是一致的
2018-05-21 15:58:38
你好,不是的,2017年的數(shù)據(jù)要自己填的。這個(gè)問(wèn)題若還有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提,等我答復(fù)你明確了,如果覺(jué)得還滿意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-04-27 21:40:25
你好!1、稅前彌補(bǔ)虧損不需要做賬務(wù)處理。2、按最后實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅1000計(jì)提所得稅費(fèi)用。3、季度預(yù)繳不影響年度匯算清繳,等到年度匯算時(shí)虧損彌補(bǔ)明細(xì)表中的數(shù)據(jù)顯示的是年度納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額。
2020-07-06 16:33:38
你好,學(xué)員,這個(gè)是每年的匯算清繳應(yīng)納稅所得額額
2022-05-21 18:15:38
你好,如果不一致的話,你需去稅務(wù)更正后進(jìn)行申報(bào)
2018-05-15 13:23:40
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