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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-21 11:09

1、可以這樣做分錄,只是不太規(guī)范,而且到所得稅匯算清繳時取數(shù)不方便。 
2、計提單位承擔的社保部分的分錄: 
借:管理費用--社保  貸:應付職工薪酬--社保(單位) 
繳納時 
借:應付職工薪酬--社保(單位)    其他應收款——社保(個人),貸:銀行存款 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

紅豆 追問

2018-05-21 11:19

老師,1-3月我就沒有用應付職工薪酬,如果現(xiàn)在我想把前3個月都改正過來,全部歸集到應付職工薪酬,可以嗎?假如1-3數(shù)據(jù)為5000?,F(xiàn)在直接借:應付職工薪酬5000,貸:應付5000,是這樣嗎?

張艷老師 解答

2018-05-21 11:23

不用調整了,在新月份做賬時,使用應付職工薪酬過渡就可以了。

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相關問題討論
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
借管理費用一工資,社保費,貨應付職工薪酬一工資,社保費
2018-10-10 14:53:22
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
你好,分錄為計提工資借方:管理費用-職工薪酬貸記:應付職工薪酬-職工工資
2019-03-19 17:01:17
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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