
用應(yīng)付工資抵應(yīng)收款應(yīng)該怎樣做分錄。我們不用應(yīng)付工資。平時(shí)直接把工資做到管理費(fèi)用里
答: 你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)收賬款
計(jì)提1月份工資時(shí)做的分錄 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 30000 貸:應(yīng)付工資-管理人員 30000借:應(yīng)付工資-管理人員 2000 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 2000那在2月份發(fā)工資時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄?
答: 您好!借應(yīng)付工資28000貸現(xiàn)金28000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想把其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保的貸方數(shù)減少,管理費(fèi)用-工資的借方數(shù)減少,怎么做賬,因?yàn)槲业膽?yīng)付工資數(shù)是對的。我的分錄是:借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保 應(yīng)付工資現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在支付社保的時(shí)候,借方:其他應(yīng)收款-社保數(shù)大于貸方的數(shù),我可能把這部分社保記在管理費(fèi)用-工資里了,所以我想對沖一下。怎么做分錄。借方管理費(fèi)用-工資減少,貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保增加~不知道怎么做賬~
答: 你做的工資總數(shù)是對的,但是你都發(fā)給員工了,你現(xiàn)在就要沖銷了,

