我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),誤將增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額掃描認(rèn)證到5月份了。導(dǎo)致4月份要交好多增值稅我在電子稅務(wù)局有找到相關(guān)政策,說可以用下個(gè)月的留抵稅抵減本月所欠增值稅我想咨詢的是,本月要交的附加稅可以下個(gè)月抵減嗎?還是本月應(yīng)交多少,就交多少,不能抵減?
詩詩老師
于2018-05-15 09:43 發(fā)布 ??647次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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這個(gè)直接咨詢你們的稅務(wù)專管員,應(yīng)該是本月繳稅,5月再留抵處理
2018-05-15 09:44:51

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

你好,同學(xué)。
這部分計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅額
2019-10-21 13:49:54

同學(xué)你好
第一題選擇ABCD四個(gè)選項(xiàng)。
2022-03-22 19:31:53
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