
本單位作為業(yè)主單位,在項目建設(shè)過程中,收到財政支付的項目款,借銀行存款 貸專項應(yīng)付款。之后 如何從中使用建設(shè)管理費,又可以產(chǎn)生借:在建工程-建設(shè)管理費。管理費使用的如何攤?cè)肽兀糠咒浽趺醋霰容^好?
答: 收到財政項目款時,記賬為“借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款”。使用建設(shè)管理費時,先借記“在建工程-建設(shè)管理費”,貸記“銀行存款”或“專項應(yīng)付款”。攤銷時,根據(jù)費用發(fā)生情況按月計入相關(guān)成本或費用科目,如“在建工程”或“管理費用”,確保財務(wù)處理符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。具體分錄需結(jié)合實際支出情況調(diào)整,確保會計信息準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實質(zhì)。
請問,有一個土建項目,我自己配套了120萬,我配套資金打入公戶的分錄是,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款;然后預(yù)付了一些錢,相當(dāng)于經(jīng)辦人墊付的款項,發(fā)票還沒來,這時候的分錄是什么呢? 是,借:專項應(yīng)付款 , 貸:銀行存款 嗎? 等發(fā)票開來的分錄是什么呢? 借:在建工程 ,貸方要記到什么科目去呢?
答: 您好,借預(yù)付或應(yīng)付,貸銀行存款。發(fā)票收到,1紅字沖回暫估,按發(fā)票金額重新做賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在建期間,比如專項應(yīng)付款帳上有100萬元,現(xiàn)在支付部份工程款從收到專項應(yīng)付款里支付50萬元分錄這樣做: 借:在建工程 貨:銀行存款 但專項應(yīng)付款應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)出這50萬?和應(yīng)該什么時候結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?
答: 借;專項應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入 發(fā)生相關(guān)支出的時候結(jié)轉(zhuǎn)
莫若痕 追問
2024-08-28 10:25
小智老師 解答
2024-08-28 10:29
莫若痕 追問
2024-08-28 10:44
小智老師 解答
2024-08-28 10:47