
政府補(bǔ)貼款,發(fā)放下來,并且使用了,最近查賬發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)做的賬是借 在建工程 貸銀行存款。可是專項(xiàng)應(yīng)付款的賬上還有錢,實(shí)際上這錢已經(jīng)用完了。這個(gè)該怎么處理呢?
答: 借;專項(xiàng)應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入
17年12月我有筆工程款入錯(cuò)帳了, 錯(cuò)了是,借:在建工程6 貨:銀行存款3 銀行存款3 實(shí)際正確的是, 借:在建工程3 專項(xiàng)應(yīng)付款3 貨:銀行存款3 銀行存款3 請問現(xiàn)在1月我應(yīng)該怎么調(diào)回來
答: 借;專項(xiàng)應(yīng)付款 貸;在建工程 做這個(gè)調(diào)整分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在建期間,比如專項(xiàng)應(yīng)付款帳上有100萬元,現(xiàn)在支付部份工程款從收到專項(xiàng)應(yīng)付款里支付50萬元分錄這樣做: 借:在建工程 貨:銀行存款 但專項(xiàng)應(yīng)付款應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)出這50萬?和應(yīng)該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?
答: 借;專項(xiàng)應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入 發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)


歐靜 追問
2017-05-09 10:12
鄒老師 解答
2017-05-09 09:55
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2017-05-09 10:02
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2017-05-09 10:14