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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-14 16:46

你要在A105000表里面的第20行稅收滯納金、加收利息那里填列,這個(gè)項(xiàng)稅收金額為0,是不可以稅前扣除,要納稅調(diào)增的

2333333 追問(wèn)

2018-05-14 16:58

納稅調(diào)增是什么意思呢?老師

辜老師 解答

2018-05-14 17:07

就是這個(gè)稅收罰款不能稅前扣除,要從利潤(rùn)總額*所得稅稅率的時(shí)候,要把這個(gè)罰款加上利潤(rùn)總額再去交所得稅,本期應(yīng)交所得稅應(yīng)該等于(利潤(rùn)總額+稅收罰款)*所得稅稅率

2333333 追問(wèn)

2018-05-14 17:15

那就是稅收罰沒(méi)的那部分也是要交企業(yè)所得稅的?

辜老師 解答

2018-05-14 17:17

是的,不過(guò)如果你賬面的虧損額大于稅收罰款的金額,抵減后還是一個(gè)虧損額的話,整體也是不用交所得稅的

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你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,多計(jì)提的所得稅,跨年沖銷就是了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整??
2021-04-13 09:14:50
您好,是的是全年累計(jì)的數(shù)
2021-03-19 11:45:08
你好,多出的金額屬于納稅調(diào)增,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
2020-04-21 09:22:01
多繳負(fù)數(shù)?可以更清晰的描述問(wèn)題嗎?是指企業(yè)所得稅多繳了?
2019-11-04 23:08:09
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