
出口退稅,出口時(shí)候已經(jīng)在國稅局增值稅申報(bào)表26+28填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,拿到退稅之后,增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
答: 你好, 不要填寫,這個(gè)數(shù)是自動(dòng)生成的
出口退稅和增值稅哪個(gè)先報(bào)如果先報(bào)增值稅,出口退稅后報(bào),那個(gè)免抵退,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報(bào)表。
答: 先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅轉(zhuǎn)為免稅,怎么填寫增值稅申報(bào)表附表二第14欄免稅項(xiàng)目用出口免稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算
答: 增值稅申報(bào)中有一份免稅申報(bào)表,把免稅的銷售額填在免稅申報(bào)表就可以了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按你這一批貨物實(shí)際計(jì)入成本的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出


仰望星空 追問
2018-05-15 09:32
秋語老師 解答
2018-05-15 14:07