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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-08-03 18:09

你好,那是上個(gè)月,這個(gè)月沒影響的

畫只綿陽(yáng) 追問(wèn)

2019-08-03 18:29

這是一個(gè)月一對(duì)比是嗎,不是累計(jì)的嘛?

暖暖老師 解答

2019-08-03 18:33

一月一比對(duì)的,過(guò)去的不妨礙現(xiàn)在

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結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-12 15:48:14
你好,那是上個(gè)月,這個(gè)月沒影響的
2019-08-03 18:09:38
每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額,就不要通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
這3個(gè)科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會(huì)計(jì)科目呢?(允許填寫字?jǐn)?shù)有限,所以分兩次說(shuō))
2017-09-21 16:53:26
本月初不是未交增值稅,而是增值稅多交了40000,所以本月應(yīng)該是銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-出口退稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月多交的增值稅=395931.62-(387317.46-32500-12940)-40000=14054.16元。賬套對(duì)應(yīng)的問(wèn)題,建議到賬套業(yè)務(wù)題下提問(wèn),方面老師回答。
2019-02-22 17:09:29
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