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送心意

波德老師

職稱高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師

2024-08-19 13:37

你好,借成本費用類46500   其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款

無情的烏冬面 追問

2024-08-19 13:54

管理費用46500其他應(yīng)收款-押金31000     ,銀行存款77500

無情的烏冬面 追問

2024-08-19 13:55

你好,這里是內(nèi)帳,那要不要每月攤銷呢,還是怎么處理呢

波德老師 解答

2024-08-19 14:00

三個月的房租不用攤銷

無情的烏冬面 追問

2024-08-19 14:09

這里是內(nèi)帳,內(nèi)帳是按全責(zé)發(fā)生制么

波德老師 解答

2024-08-19 14:33

你也可以按月攤銷,只要不跨年的到票都可以一次記入費用,也屬于按全責(zé)發(fā)生制度

無情的烏冬面 追問

2024-08-19 14:39

好的,謝謝老師,如果我按月攤銷,怎么寫分錄呢

波德老師 解答

2024-08-19 14:57

借待攤費用3個月房租    然后借成本費用類貸待攤費用

無情的烏冬面 追問

2024-08-19 16:06

怎么寫,不是很明白,借:待攤費用46500,貸:銀行存款   借:管理費用46500,貸:待攤費用

無情的烏冬面 追問

2024-08-19 16:07

老師,是這樣么

波德老師 解答

2024-08-19 16:24

借待攤費用46500其他應(yīng)收款-押金31000 ,銀行存款77500  攤銷借成本費用類貸待攤費用

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相關(guān)問題討論
你好!其他應(yīng)付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
事實上員工不愿意從自己口袋掏押金,老板才從這里扣的,我賬務(wù)應(yīng)該如何處理
2016-03-08 18:43:58
備用金不能計入收入,個人記賬為:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款;繳納押金 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
你好這個借其他應(yīng)收款,押金貸,銀行存款。
2024-11-12 14:15:21
你好,借成本費用類46500 其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款
2024-08-19 13:37:22
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