
因采購原材料發(fā)票沒有認(rèn)證,然后做賬時發(fā)現(xiàn)帳上原材料不夠了,結(jié)轉(zhuǎn)時變成負(fù)數(shù)了,這個怎么操作
答: 你好,下個月認(rèn)證了,就可以了
上月結(jié)轉(zhuǎn)成本時直接將材料采購結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,導(dǎo)致本月原材料入庫時材料采購出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這怎么處理???
答: 您好,你可以先把之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄做紅字沖銷,然后再重新按正確的結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
材料入賬的時候是發(fā)票來了的是直接入原材料-材料,發(fā)票沒來的入原材料-暫入庫材料,發(fā)票來了之后暫入庫材料沖紅,再入原材料-材料。然后出庫統(tǒng)一從原材料出庫,但是現(xiàn)在出庫數(shù)量大于原材料-材料的金額了,這個科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),但是實際原材料加上暫入庫材料的金額是實際材料金額,現(xiàn)在原材料-材料科目暫時的出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒有關(guān)系吧?
答: 你好,原材料是不能有負(fù)數(shù)余額的
你好,老師,上月在采購原材料入賬時公斤數(shù)沒錯,但金額少了,已結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月發(fā)現(xiàn)錯誤,要怎么補(bǔ)少算的錢回原材料里
老師,我財務(wù)軟件帳套里原材料上月沖了一筆,材料出庫之后原材料余額是負(fù)數(shù)了,我當(dāng)時沒看,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了,這月我怎么處理啊
小規(guī)模企業(yè),上個月開了一張增值稅專票,但是材料發(fā)票沒有,原材料也不夠賬面上,那這個月怎么做賬?原材料發(fā)票可以不用開就直接用入庫單做一筆材料采購嗎


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2018-05-11 17:13
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王晶老師 解答
2018-05-11 17:22
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2018-05-11 17:46
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王晶老師 解答
2018-05-11 17:49
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2018-05-11 17:50
王晶老師 解答
2018-05-11 17:55
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2018-05-12 10:17