
企業(yè)所得稅匯算清繳去年應(yīng)退稅今年要用去年的稅款補稅應(yīng)在那個表哪行體現(xiàn)
答: 您是指月季度預(yù)繳申報表的填寫嗎?
老師,請問:利潤表中有一筆所得稅費用-1900元是去年申報18年匯算清繳退的企業(yè)所得稅,今年要申報19年的匯算清繳,這筆-1900元我應(yīng)該填列在匯算清繳哪個表哪一行列呢?
答: 你好,一八年的所得稅費用不參與,一九年的匯算清交。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問對于去年的匯算清繳,應(yīng)退未退的所得稅 和補交的匯算清繳所得稅,要算在今年,當月利潤表的中所得稅欄目嗎?
答: 今年有交,計提的所得稅記入利潤表所得稅
由于去年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,所得稅清算的時候彌補以前年度虧損,所以今年去退了稅,這個退的稅應(yīng)該填在所有者權(quán)益變動表的哪個地方?
去年所得稅匯算清繳時補繳了96.95元,今年申報企業(yè)所得匯算清繳的時候,填寫企業(yè)所得稅年度申報的時候,這筆錢應(yīng)該記在哪?
去年匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅計入了今年費用,現(xiàn)在匯算清繳需要如何處理,不是企業(yè)所得稅不允許稅前扣除的么。
去年匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅計入了今年費用,現(xiàn)在匯算清繳需要如何處理,不是企業(yè)所得稅不允許稅前扣除的么。

