一般納稅人非專利技術轉讓,開發(fā)票開多少稅率? 問
您好,這個按6%來開發(fā)票的 答
你好,我是開拼多多店的,注冊了營業(yè)執(zhí)照,小規(guī)模的,一 問
1普通發(fā)票或者是無票收入,增值稅附加稅不需要交所得稅,需要根據(jù)利潤 2有限公司可以的 3有風險啊,如果是社保要求嚴格都會要求補交的,除非他在其他的公司有社保 答
如何辦理出口退稅? 實操 問
你好,這個打字很難說清楚啊。因為涉及軟件操作 你可以看下學堂的退稅的實操課。 答
我們賣產品給A客戶不含稅價2360,A賣給B含稅價3100 問
同學你好,是不是寫反了 給A的總價款小于3100元,為啥還要給它退差價呢 大于3100元時,才退差價 答
研發(fā)車間的裝修費怎么錄入會計分錄 問
您好,這個計入長期待攤費用里面就可以 答

由于去年預繳了企業(yè)所得稅,所得稅清算的時候彌補以前年度虧損,所以今年去退了稅,這個退的稅應該填在所有者權益變動表的哪個地方?
答: 您好,一般情況下,退企業(yè)所得稅,分錄是:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,同時,借:所得稅,負數(shù),借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。最終這個所得稅轉入本年利潤,所以在所有者權益變動表中,應該是在未分配利潤和凈利潤交叉格中填列。
利潤如果去彌補以前年度虧損了是不是就不影響所有者權益了?
答: 你好,是的,不會影響所有者權益了的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅清算時當年的盈利彌補以前年度虧損,在單位可不可以當年的盈利分紅?
答: 需要先彌補以前年度的虧損,如果還有余額可以分紅

