
以前的會計沒有入庫,直接出庫和結(jié)轉(zhuǎn)導致庫存是負數(shù),確實沒有進項票,這種情況怎么處理?
答: 你好,你可以做無票購進,匯算清繳對沒有發(fā)票的成本做納稅調(diào)整增加處理
庫存商品的結(jié)轉(zhuǎn) 一般都是月末嗎?什么時候 進項稅 會轉(zhuǎn)出 ?
答: 你好,庫存商品的結(jié)轉(zhuǎn) 一般都是月末嗎?——如果是庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn),是在月末 2、庫存商品發(fā)生管理不善等損失時需要進項稅額轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師入庫少出庫多,進項票沒進來,這個結(jié)轉(zhuǎn)成本就是有多少庫存結(jié)轉(zhuǎn)多少成本對吧?
答: 你好,那你需要暫估 按你銷售數(shù)量*購入單價結(jié)轉(zhuǎn)
庫存商品以前年度已銷售,進項票未入,肯定也未結(jié)轉(zhuǎn)成本成本,現(xiàn)在進項票已認證入賬,庫存商品可以補結(jié)轉(zhuǎn)嗎
庫存商品很多,自產(chǎn)自銷,當月進項和銷項還對不起來,我又不知道這些材料是用那些小配件組成的,我應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品啊,求解
年終結(jié)轉(zhuǎn)稅金余額一般就是進項稅金和12月要繳納的稅金對嗎?庫存余額比賬套里多2000元如何處理?
只有進項發(fā)票,么有銷項發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)對應的庫存了,結(jié)轉(zhuǎn)庫存時,金額包不包括么開票的

