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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-01-07 14:43

你好   庫存商品不對 你們盤點(diǎn)查原因才行額。   結(jié)轉(zhuǎn)的話如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話  結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅    。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

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2020-01-07 14:51

年終稅金這塊就是未交的稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額對吧

meizi老師 解答

2020-01-07 14:57

你好  是的 如果你有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的話 是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額的。  未交的增值稅在未交增值稅貸方放著的

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你好 庫存商品不對 你們盤點(diǎn)查原因才行額。 結(jié)轉(zhuǎn)的話如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2020-01-07 14:43:47
不用,但是需要和稅務(wù)局備案
2017-06-07 10:07:40
每個(gè)公司處理也不樣。有的不結(jié)轉(zhuǎn)
2018-11-03 11:51:57
你好,庫存商品的結(jié)轉(zhuǎn) 一般都是月末嗎?——如果是庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn),是在月末 2、庫存商品發(fā)生管理不善等損失時(shí)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-24 11:23:50
你好,是沒有余額的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納的
2018-03-23 11:18:14
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