年終結(jié)轉(zhuǎn)稅金余額一般就是進(jìn)項(xiàng)稅金和12月要繳納的稅金對嗎?庫存余額比賬套里多2000元如何處理?
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于2020-01-07 14:24 發(fā)布 ??514次瀏覽
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meizi老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2020-01-07 14:43
你好 庫存商品不對 你們盤點(diǎn)查原因才行額。 結(jié)轉(zhuǎn)的話如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
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你好 庫存商品不對 你們盤點(diǎn)查原因才行額。 結(jié)轉(zhuǎn)的話如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-01-07 14:43:47

不用,但是需要和稅務(wù)局備案
2017-06-07 10:07:40

每個(gè)公司處理也不樣。有的不結(jié)轉(zhuǎn)
2018-11-03 11:51:57

你好,庫存商品的結(jié)轉(zhuǎn) 一般都是月末嗎?——如果是庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn),是在月末
2、庫存商品發(fā)生管理不善等損失時(shí)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-24 11:23:50

你好,是沒有余額的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納的
2018-03-23 11:18:14
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