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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-30 17:57

你好!這個(gè)借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。銀行存款

煥然 追問

2024-07-30 17:58

應(yīng)付部份還掛著,主要是這互抵部份怎樣入賬做分錄

宋生老師 解答

2024-07-30 17:58

您好,這個(gè)對(duì)于你們來(lái)說是計(jì)入應(yīng)收賬款。確認(rèn)收入,然后用確認(rèn)的應(yīng)收賬款來(lái)抵減應(yīng)付賬款。

煥然 追問

2024-07-30 18:08

應(yīng)收部份都 在開發(fā)票時(shí)候都已入賬了

宋生老師 解答

2024-07-30 18:09

你好!嗯,那現(xiàn)在,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款就行

煥然 追問

2024-07-30 18:12

現(xiàn)在主要是記互抵應(yīng)貨款
部份

宋生老師 解答

2024-07-30 18:12

你好!你抵減的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款 差額貸方銀行存款

煥然 追問

2024-07-30 18:13

借:應(yīng)付賬款   100   貸,應(yīng)收賬款100,還是借;應(yīng)付賬款10   貸應(yīng)收賬款10

宋生老師 解答

2024-07-30 18:13

你好!借:應(yīng)付賬款 100 貸,應(yīng)收賬款100,抵了是做這個(gè)

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你好!這個(gè)借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。銀行存款
2024-07-30 17:57:35
借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款10萬(wàn) 借,應(yīng)付賬款6萬(wàn)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 借,應(yīng)付賬款4萬(wàn)貸,銀行存款
2024-07-18 16:14:58
您好,按規(guī)定銷售和購(gòu)進(jìn)要分別核算,往來(lái)可以抵消但收入、成本分別核算,馬上給你分錄
2025-03-20 15:38:31
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2021-08-12 08:03:40
你好,是站在哪個(gè)公司的角度做分錄??
2021-08-12 09:06:23
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