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送心意

蔣老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-09 16:17

按發(fā)票金額 
借:應(yīng)收賬款  
        貸:主營業(yè)務(wù)收入 
                應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

平淡的金魚 追問

2018-05-09 16:34

我們是差額征稅,發(fā)工資怎么寫分錄

蔣老師 解答

2018-05-09 16:40

你們是按差額開票還是全額開票的,比如收到100,支出工資社保等50,是按50還是100

平淡的金魚 追問

2018-05-09 16:45

全額開票100元,

蔣老師 解答

2018-05-09 16:47

"(1)收到的款會(huì)計(jì)處理 
借:銀行存款  
貸:主營業(yè)務(wù)收入  
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
(2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
主營業(yè)務(wù)成本  
貸:銀行存款  
可以這樣操作"

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按發(fā)票金額 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2018-05-09 16:17:13
您好,分錄,借:銀行存款或者現(xiàn)金等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2017-06-19 21:58:06
開出發(fā)票按你正常的分錄處理,正常計(jì)提稅金,然后月末差額和正常計(jì)提有差額,再調(diào)整
2019-05-02 11:23:09
你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)抵減) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-05-14 12:44:15
小規(guī)模公司按3%征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
2018-01-08 19:29:38
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