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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-19 21:58

您好,分錄,借:銀行存款或者現金等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2017-06-19 22:05

銷項稅是差額征收的,那么銷項稅是記差額的還是......?

王雁鳴老師 解答

2017-06-19 22:08

您好,可以記差額的,也可以記全額的。一般是記全額的,收到成本時,再記抵頂的稅額。如果發(fā)票上已經扣除了差額部分的稅款的,可以記差額的。

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2017-06-19 22:16

老師,在提資產折舊的時候,有3個月沒有計提,可以補記嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-06-19 22:17

您好,可以的。

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確認收入時會計處理? 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務收入? 應交稅費——未交增值稅? (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理? 借:應交稅費——未交增值稅? 主營業(yè)務成本? 貸:銀行存款
2019-03-10 07:01:24
你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅 借:主營業(yè)務成本 應交稅金—增值稅(銷項稅額抵減) 貸:應付職工薪酬
2019-10-08 14:09:25
確認收入時會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——未交增值稅 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費——未交增值稅 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
2017-06-24 15:35:51
1、支付工資等: 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 2、確認收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
2017-09-20 17:18:47
勞務派遣的差額征稅發(fā)票是指,由于中介機構通過勞務派遣獲取的非正常營業(yè)收入的差額部分,由國家稅務機關出具的差額增值稅發(fā)票。當勞務派遣單位收到差額征稅發(fā)票時,應做如下分錄: 1. 增值稅發(fā)票(應收):借 貨物銷售/提供勞務費(應收)xx元 貨物銷售/提供勞務稅額(應收)xx元 2. 增值稅(應交):貸 貨物銷售/提供勞務費(應交)xx元 貨物銷售/提供勞務稅額(應交)xx元 案例: 假設一個中介機構通過勞務派遣共獲取的4000元收入,其中非正常營業(yè)收入為3800元,當其收到一張差額增值稅發(fā)票時,其所做的分錄如下: 1. 增值稅發(fā)票(應收):借 貨物銷售/提供勞務費(應收)3800元 貨物銷售/提供勞務稅額(應收)200元 2. 增值稅(應交):貸 貨物銷售/提供勞務費(應交)3800元 貨物銷售/提供勞務稅額(應交)200元
2023-02-20 14:07:49
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