一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這個(gè)轉(zhuǎn)出后應(yīng)該做什么處理,,那轉(zhuǎn)出的金額,,是干什么了,,,,如何做賬呢?
靦腆的月餅
于2018-05-08 20:27 發(fā)布 ??4956次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-08 20:30
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。轉(zhuǎn)出以后交稅處理,是交稅了。下月初交了稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,大于也是一樣的轉(zhuǎn)法,不用合計(jì)數(shù)
2019-04-11 10:53:03

你好,如果你月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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靦腆的月餅 追問
2018-05-09 13:21
王雁鳴老師 解答
2018-05-09 13:39