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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-05-08 18:02

借支時(shí) 
借:其他應(yīng)收款 
貸:庫存現(xiàn)金 
報(bào)銷時(shí) 
借:管理費(fèi)用等 
庫存現(xiàn)金(交回沒用的) 
貸:其他應(yīng)收款

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-09 10:06

老師,第二筆分錄是管理費(fèi)用差旅費(fèi)   可是他報(bào)銷的金額幾十萬,不止差旅費(fèi),難道全部記在差旅費(fèi)里面嗎?

岳老師 解答

2018-05-09 11:50

既然“不止差旅費(fèi)”,當(dāng)然不能全部作為“差旅費(fèi)”了。是什么就按照什么入賬。

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-09 14:56

那我之前是他來報(bào)銷一筆就沖一筆的,那我現(xiàn)在要沖平,該如何做賬

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-09 16:24

老師,難道把他至少所有報(bào)銷的全部再做一次分錄嗎?

岳老師 解答

2018-05-09 19:57

不是沖平,也不是再做一遍。比方,本來應(yīng)當(dāng)是招待費(fèi),您做成差旅費(fèi),調(diào)整分錄如下 
借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 
貸:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-11 16:56

老師,報(bào)銷拿來的單據(jù)幾十萬,他隔一段時(shí)間過來報(bào)銷,有福利費(fèi)   低值易耗品   辦公費(fèi)   交通費(fèi),到底如何寫這筆分錄,沒明白你的意思

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借支時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金 報(bào)銷時(shí) 借:管理費(fèi)用等 庫存現(xiàn)金(交回沒用的) 貸:其他應(yīng)收款
2018-05-08 18:02:10
你好 借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金 借;工程施工等科目 貸;其他應(yīng)收款
2018-04-18 15:14:11
借;管理費(fèi)用等科目 庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)收款 可以不用存,不算坐支
2016-05-07 09:15:37
你好 借方其他應(yīng)收款-法人 貸方銀行 取現(xiàn) 借方庫存現(xiàn)金貸方其他應(yīng)收款-法人 借方費(fèi)用等貸方庫存現(xiàn)金 建議公戶取現(xiàn)直接用現(xiàn)金支票來取現(xiàn) 不要轉(zhuǎn)私戶
2019-02-18 15:38:55
借:銀行存款等 貸:其他應(yīng)收款-員工
2023-05-23 10:45:10
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