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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-18 09:53

你好,你這個(gè)分錄不對(duì)呀,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方表示你需要繳納的,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額了。未交增值稅在貸方表示你單位應(yīng)該繳納沒有繳納的。

郭老師 解答

2024-07-18 09:54

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1390.2
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額414.16 
應(yīng)科稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅 1390.2-414.16

一笑而過 追問

2024-07-18 10:02

老師,然后再可以做筆分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅1390.2-414.16  貸:慶交稅費(fèi)-末交增值稅  1390.414.16   對(duì)么?

郭老師 解答

2024-07-18 10:02

是的,對(duì)的,是這么做的。

上傳圖片 ?
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你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
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