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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-07 16:04

一、交費時 
借:管理費用——辦公費 
貸:庫存現(xiàn)金 
二、減免時 
借:管理費用——辦公費  負(fù)數(shù) 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)   正數(shù)

千與千尋 追問

2018-05-07 16:06

老師,兩個步驟必須都寫上么?那我可以直接把這兩個的分錄一次做在一張憑證上么?

江老師 解答

2018-05-07 16:07

交費時同月抵扣,就是同月寫,如果有不同月份處理,就是分開在不同月份的憑證里面

千與千尋 追問

2018-05-07 16:08

好的,謝謝您。

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一、交費時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、減免時 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 正數(shù)
2018-05-07 16:04:59
你好,購入的借管理費用貸銀存,全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
2018-10-18 15:12:11
你好,可以全額抵扣,購買愛,借管理費用貸,銀行存款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負(fù)數(shù)
2019-12-12 12:03:31
不能全額抵,借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項 貸:現(xiàn)金
2017-04-18 14:40:29
可以的,金稅盤的時候就是全額抵扣的。支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2020-04-28 14:53:30
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