国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-18 14:40

不能全額抵,借:管理費用   應交稅費-進項  貸:現(xiàn)金

上傳圖片 ?
相關問題討論
不能全額抵,借:管理費用 應交稅費-進項 貸:現(xiàn)金
2017-04-18 14:40:29
開票服務費全額抵扣的會計分錄應當按照“費用—應付帳款”的編制要求進行分錄。將原有“應付帳款—開票費”的費用分錄銷賬,同時“銀行存款—應付帳款”,如果有現(xiàn)金使用,則會計分錄應當是“現(xiàn)金—應付帳款”,當應付帳款處理完成時,分錄可以編制為“應付帳款—銀行存款”或“應付帳款—現(xiàn)金”。 例如,A公司購買了一套設備,需要支付開票服務費100元,它的會計分錄如下: 應付帳款 100 費用: 開票費用 100 假如A公司可以將開票費用全額抵扣,會計分錄應當是: 應付帳款 100 銀行存款 100
2023-02-20 14:28:21
借管理費用貸銀行存款需要全額抵扣的時候,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2020-05-12 18:31:10
您好,是的,借管理費用-辦公費貸銀行存款等 以后實際需要繳納增值稅的時候,可以抵扣,借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用-辦公費負數(shù)
2019-11-09 20:28:32
你好 借 應交稅費-應交增值稅(抵減稅額)借管理費用 負數(shù)
2020-02-24 15:13:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...