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送心意

xuexiu0227

職稱從業(yè)

2015-11-30 12:24

是這樣的發(fā)票可以抵扣是吧?還有就是因為我們單位是剛開始做 這個月 也就是11月沒有業(yè)務  有必要現(xiàn)在把這個服務費做上么?如果做上了月末我們不用交稅怎么抵扣?

飯小安 追問

2015-11-30 12:29

入到管理費用里面 月末不就街轉了?

飯小安 追問

2015-11-30 12:39

哦哦 謝謝老師。老師還有個問題 采暖費用攤銷不?

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:17

是全額抵扣,繳費時:借:管理費用,貸:銀行或現(xiàn)金,抵扣時,借:應交稅費-增值稅-減免稅額,貸:管理費用

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:26

就是稅局規(guī)定的稅務服務商開具的維護費發(fā)票都可以的,你可以這個月不做,先入到管理費用,等實際抵稅時,再做到減免稅額里面

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:34

是的,但你減免的時候又沖回來了

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:43

你們是每月交的還是年度交的,如果年度一次性交的話,分攤,如果是月度的話,就不用了

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相關問題討論
借管理費用,貸銀行存款,借應交稅費貸管理費用
2019-04-04 08:52:09
是全額抵扣,繳費時:借:管理費用,貸:銀行或現(xiàn)金,抵扣時,借:應交稅費-增值稅-減免稅額,貸:管理費用
2015-11-30 12:17:50
借:管理費用-280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 280
2020-03-06 11:23:34
購買借管理費用貸銀存‘ 抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-03-07 10:39:28
服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-11 16:50:17
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