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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-09 14:18

您好
請(qǐng)問您收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的

醬醬 追問

2024-07-09 14:24

借 銀行存款
貸 其他業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -銷項(xiàng)稅

bamboo老師 解答

2024-07-09 14:26

這個(gè)是銷項(xiàng)稅額的分錄 不是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額哈

醬醬 追問

2024-07-09 14:26

購進(jìn):借:庫存商品     應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。。。。    買車:借固定資產(chǎn)    應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額   貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2024-07-09 14:27

那有留抵的時(shí)候不需要寫分錄的啊 可以年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)

醬醬 追問

2024-07-09 14:29

年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

bamboo老師 解答

2024-07-09 14:34

借 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -銷項(xiàng)稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

醬醬 追問

2024-07-09 14:41

老師,印花稅計(jì)提是按含稅金額計(jì)提,還是不含稅金額計(jì)提呢?這與簽的合同有關(guān)系嗎

bamboo老師 解答

2024-07-09 15:14

與簽訂的合同有關(guān)系
合同上寫了不含稅金額 就按照不含稅金額申報(bào)

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你好 實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 你認(rèn)證了就要做轉(zhuǎn)出了
2020-02-21 15:48:32
你好,你入賬了就需要做憑證,稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-10-27 09:15:55
可以在5月補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)憑證
2016-05-05 11:26:48
需要做,借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2018-12-29 09:35:05
紅沖之前做的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-03-12 14:42:51
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