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送心意

吳衛(wèi)東老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-06 14:37

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吳衛(wèi)東老師 解答

2024-07-06 15:01

會(huì)計(jì)利潤(rùn)=5000-3800-14-6-120-28-232-70-20-10=700
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增12   營(yíng)業(yè)外支出中繳納罰款不允許扣除  納稅調(diào)整10    向主管部門捐贈(zèng)不允許扣除  納稅調(diào)增70    職工福利費(fèi)納稅調(diào)增70-320*0.14=25.2
應(yīng)納稅所得額=700+12+80+25.2=817.2
應(yīng)納稅額=204.3

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2024-07-06 14:37:41
需要填寫,你按你一級(jí)科目實(shí)際發(fā)生的填寫
2019-08-23 14:47:24
只有工會(huì)經(jīng)費(fèi)是要繳的
2017-04-28 09:48:59
你好!①利潤(rùn)總額=2000-600-300-200-100+10+40-20=830。②應(yīng)納稅額所得額=830-10+(3.8-20*14%)+(2-20*8%)+(30-2000*0.5%)+30=871.4。③應(yīng)納企業(yè)所得稅額=871.4*25%=217.85。供參考!
2019-11-19 13:54:23
這個(gè)題缺少20年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額,你看看有這個(gè)數(shù)嗎?
2023-05-09 20:07:17
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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