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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-05 14:07

你好,應(yīng)當(dāng)是登記錯(cuò)誤,管理費(fèi)用期末余額是0 的

琴琴 追問

2018-05-05 14:14

是的  沒結(jié)轉(zhuǎn)損益前   應(yīng)該是借方余額嘛

鄒老師 解答

2018-05-05 14:17

你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前在借方,結(jié)轉(zhuǎn)就登記在貸方,期末沒有余額的

琴琴 追問

2018-05-05 14:18

那如果上月做錯(cuò)了期間費(fèi)用,本月要調(diào)整,直接沖紅上月那張憑證,再做正確的嘛? 
這樣是不是就不會(huì)出現(xiàn)貸方余額了?

鄒老師 解答

2018-05-05 14:25

你好,是的 
沖紅分錄發(fā)生額是貸方,但是結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方,期末還是沒有余額的

琴琴 追問

2018-05-05 14:28

還有個(gè),老板突然想加一個(gè)員工工資,問題是從1月開始加,相當(dāng)于補(bǔ)前面三個(gè)月的,那這個(gè)個(gè)稅是和四月工資算一起嘛??

鄒老師 解答

2018-05-05 14:31

你好,都是按月分別計(jì)算的,而不是把幾個(gè)月的工資合并一起計(jì)算個(gè)人所得稅

琴琴 追問

2018-05-05 14:36

問題是,前面三個(gè)月個(gè)稅都申報(bào)過了  也發(fā)過了  現(xiàn)在突然加的   那我怎么發(fā)呢? 
補(bǔ)繳前面三月?

鄒老師 解答

2018-05-05 14:38

你好,你需要做之前三個(gè)月的工資薪金個(gè)人所得稅的更正申報(bào)

琴琴 追問

2018-05-05 14:42

更正申報(bào)后,扣款都是在本月吧?

琴琴 追問

2018-05-05 14:44

如果合并在四月一起發(fā)工資 一起申報(bào)  這樣合規(guī)矩嘛?

鄒老師 解答

2018-05-05 14:45

你好,扣款是在本月 
不合規(guī)的,工資是有所屬月份的,而不能把不同月份的工資放在一個(gè)月申報(bào)的

琴琴 追問

2018-05-05 14:50

那我應(yīng)該再單獨(dú)做三分工資表,放在四月份憑證里,再單獨(dú)更正申報(bào)123月份個(gè)稅,扣款在四月?您看是這樣嘛?

鄒老師 解答

2018-05-05 14:50

你好,是的,是這樣處理的

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你好!財(cái)務(wù)軟件是在借方負(fù)數(shù)
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你好,應(yīng)當(dāng)是登記錯(cuò)誤,管理費(fèi)用期末余額是0 的
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你好,你紅沖管理費(fèi)用,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益吧
2019-12-17 13:58:49
你好 最好是做借方負(fù)數(shù) 到時(shí)怕數(shù)據(jù)系統(tǒng)取不了
2019-09-19 16:16:55
您好 請(qǐng)問是本期沖減了管理費(fèi)用嗎
2019-07-09 14:18:24
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