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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-13 16:40

如果管理費(fèi)用出了3000然后對(duì)方又退回來(lái)3400怎么記分錄

靦腆的月餅 追問(wèn)

2016-10-13 16:56

這樣管理費(fèi)用余額不就―400?

靦腆的月餅 追問(wèn)

2016-10-13 17:02

那本月整個(gè)費(fèi)用是不是減少400利潤(rùn)多了400呢?能這樣理解嗎?

鄒老師 解答

2016-10-13 16:30

你好,沒(méi)有這種情況的
除非是沖銷之前的費(fèi)用,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益

鄒老師 解答

2016-10-13 16:42

借;銀行存款   貸;管理費(fèi)用 3400

鄒老師 解答

2016-10-13 16:57

需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,就沒(méi)有余額了

鄒老師 解答

2016-10-13 17:05

是的

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你好,你紅沖管理費(fèi)用,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益吧
2019-12-17 13:58:49
你好 最好是做借方負(fù)數(shù) 到時(shí)怕數(shù)據(jù)系統(tǒng)取不了
2019-09-19 16:16:55
您好 請(qǐng)問(wèn)是本期沖減了管理費(fèi)用嗎
2019-07-09 14:18:24
你好,沒(méi)有這種情況的 除非是沖銷之前的費(fèi)用,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2016-10-13 16:30:10
你好!財(cái)務(wù)軟件是在借方負(fù)數(shù)
2018-09-26 17:51:05
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