老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

商貿公司收到A商品10件單價5元,同時協(xié)議買10送1相同商品,收到出貨單價格是50元,怎樣做會計分錄商品數(shù)量10+1,金額50元
答: 商品的成本還是50元,只是商品的單價變成50/11,商品的平均單價下降
假設從甲廠采購南貓,商品a單價5元,商品b單6價6元,約定a產(chǎn)品滿十件的話給10塊錢利。退利2月后,b沒有返利1,1月果購a商品10件貨到入庫2,2月收到甲廠開9發(fā)票a商品10件共50元同時采購b商品10件3,3月收到甲廠開具發(fā)票b商品10件60元折扣-10元合計50元在企業(yè)會計準則和假設稅率是0的前提下,請寫出各月會計分錄及上商品的入庫金額
答: ?您好!很高興為您解答,請稍后~
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師上午好!我是商品流通企業(yè)。內賬問題。我單位經(jīng)常進貨,比如進10件商品,單價50元,贈送1件。用管家婆軟件錄進貨單的時候老板要求提現(xiàn)出贈品1件,我就錄10件*50=500贈品1件,按F4,,財務科目:借庫存商品500,貸銀行500。借庫存50貸營業(yè)外收入50。對嗎?
答: 內帳按老板的意思做,我的看法是可以直接做500,數(shù)量是11你單獨的單價少了,你這個一件也是因為你買的多才送的,還不知道相當你出4件錢


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2018-05-05 08:58
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2018-05-05 08:59
辜老師 解答
2018-05-05 09:01
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2018-05-05 09:06
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2018-05-05 09:07
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2018-05-05 09:20
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2018-05-05 09:23