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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-07-01 10:04

你好,是的,是這樣的

張芳 追問

2024-07-01 10:09

老師,那我這個是不是要調(diào),多了一個應(yīng)交增值稅,這樣是不是不行,賬套是一般納稅人的

鄒老師 解答

2024-07-01 10:11

你好,可以這樣設(shè)置明細(xì):應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)

張芳 追問

2024-07-01 11:49

老師,那一個完整的分錄是這樣嗎
銷售時:貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)3
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:稅金及附加            3
                  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)3 
結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤     3
            貸:稅金及附加         3

還是交稅時直接:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
                              貸:銀行存款

張芳 追問

2024-07-01 11:59

老師,或者這樣可以嗎,要不然不平

鄒老師 解答

2024-07-01 15:04

你好,銷售的時候
借:應(yīng)收賬款等科目    , 貸:主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
繳納的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   , 貸:銀行存款
這樣       應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅  就是平的 

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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