
老師,是這樣的,我們公司去年預(yù)付了軟件費(fèi)(預(yù)付賬款),今年1月正式使用軟件,但軟件還沒(méi)有完全調(diào)試完畢。今年開(kāi)始陸續(xù)收到了發(fā)票,現(xiàn)在的情況是預(yù)付了部分款項(xiàng),但是收到了已預(yù)付部分的發(fā)票,我想問(wèn)一下,收到發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬,要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎,計(jì)入的話只能計(jì)入部分,不是一個(gè)整體了
答: 您好,這個(gè)的話可以先計(jì)入預(yù)付賬款,后期統(tǒng)一做無(wú)形資產(chǎn)
老師,我們有個(gè)軟件,2018年付首付款的時(shí)候直接做事業(yè)支出了,后來(lái)改革之后分期付款做了幾筆預(yù)付賬款,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)的話怎么處理呢?
答: 同學(xué)你好 借無(wú)形資產(chǎn) 貸事業(yè)支出貸預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷31.66,貸:無(wú)形資產(chǎn)31.66,購(gòu)財(cái)務(wù)軟件,還沒(méi)付款,借:無(wú)形資產(chǎn)-財(cái)務(wù)軟件3800,貸:其他應(yīng)付款3800。
答: 需要發(fā)票回來(lái),才能進(jìn)行攤銷,當(dāng)月新增的無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)月開(kāi)媽攤銷處理


默默的黑褲 追問(wèn)
2024-06-27 10:06
小鎖老師 解答
2024-06-27 10:13