
老師,我們上月買(mǎi)了管理軟件,先走的預(yù)付款,對(duì)方開(kāi)了收據(jù),這個(gè)月款已付清,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我要轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn),這張發(fā)票是放在預(yù)付款那里做賬還是放在轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)這里做賬?
答: 你好!放到無(wú)形資產(chǎn)里就可以
借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)31.66,貸:無(wú)形資產(chǎn)31.66,購(gòu)財(cái)務(wù)軟件,還沒(méi)付款,借:無(wú)形資產(chǎn)-財(cái)務(wù)軟件3800,貸:其他應(yīng)付款3800。
答: 需要發(fā)票回來(lái),才能進(jìn)行攤銷(xiāo),當(dāng)月新增的無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)月開(kāi)媽攤銷(xiāo)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)公司去年購(gòu)入軟件分期付款,當(dāng)時(shí)只確認(rèn)了第一期付款及發(fā)票做無(wú)形資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在有第二期付款和發(fā)票,需要調(diào)整之前的攤銷(xiāo)嗎
答: 應(yīng)該按照無(wú)形資產(chǎn)的合同價(jià)值入賬(付款總金額) 然后攤銷(xiāo)

