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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-05-01 17:50

第二個(gè)更規(guī)范。 
借其他業(yè)務(wù)成本10000 制造費(fèi)用20000 貸銀行存款30000  借應(yīng)收賬款10000貸其他業(yè)務(wù)收入10000 
開票時(shí)確認(rèn)相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù),上面分錄我未考慮增值稅。

橙子不甜 追問

2018-05-01 19:38

老師,那我如果考慮增值稅的話,是不是這樣做分錄? 
借:制造費(fèi)用  20000 
      其他業(yè)務(wù)成本  10000 
      進(jìn)項(xiàng)         1800 
      貸:銀行存款      31800 
開票的時(shí)候: 
   借:應(yīng)收賬款  10600 
         貸:其他業(yè)務(wù)收入   10000 
                銷項(xiàng)                  600 
收到錢時(shí): 
  借:銀行存款  10600 
        貸:應(yīng)收賬款  10600 
 
這樣其他業(yè)務(wù)收入=其他業(yè)務(wù)成本,沒有賺錢的,對(duì)不對(duì)???

方老師 解答

2018-05-02 06:08

如果你實(shí)際沒加價(jià)可以這樣處理。收入與成本核算在一個(gè)月,次月開票時(shí)不再確認(rèn)收入。

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第二個(gè)更規(guī)范。 借其他業(yè)務(wù)成本10000 制造費(fèi)用20000 貸銀行存款30000 借應(yīng)收賬款10000貸其他業(yè)務(wù)收入10000 開票時(shí)確認(rèn)相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù),上面分錄我未考慮增值稅。
2018-05-01 17:50:56
累計(jì)折舊或累計(jì)攤銷
2015-11-15 14:41:08
有沒更簡單的方法 沒有
2021-07-06 11:25:39
是的。收入和成本要對(duì)應(yīng)。你的分錄正確。
2020-05-22 07:15:36
你好,可以的,你確認(rèn)收入的時(shí)候應(yīng)該有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-07-21 14:29:46
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