
有A公司用我們水電,每個(gè)月都把上個(gè)月的水電費(fèi)結(jié)給我們,我們給他開票比如1月共用水電費(fèi)合計(jì)是30000元,2月開了票給人家10000元該怎么做賬呢?我想到兩個(gè),老師看哪個(gè)更規(guī)范,為什么?1、 1月做憑證:借 制造費(fèi)用 30000 進(jìn)項(xiàng) 1800 貸:銀行存款31800 2月收到錢:借:銀行存款10600 貸:制造費(fèi)用 -10000 銷項(xiàng)6002、我只知道是我自己用的20000做制造費(fèi)用,對(duì)方用的掛應(yīng)收 開票時(shí)做其他業(yè)務(wù)收入,再確認(rèn)其他業(yè)務(wù)成本。 但是分錄不懂該怎做?還有這兩種做法的話哪種更規(guī)范些?
答: 第二個(gè)更規(guī)范。 借其他業(yè)務(wù)成本10000 制造費(fèi)用20000 貸銀行存款30000 借應(yīng)收賬款10000貸其他業(yè)務(wù)收入10000 開票時(shí)確認(rèn)相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù),上面分錄我未考慮增值稅。
老師是這樣的,我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)月給別的公司做了一次培訓(xùn)(偶爾),培訓(xùn)收入是2500元,占用了我們公司自己的場(chǎng)地,我現(xiàn)在做賬,借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:其他業(yè)務(wù)成本 ,貸什么科目。
答: 累計(jì)折舊或累計(jì)攤銷
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師麻煩問一下我們有一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有實(shí)質(zhì)的資產(chǎn),收到錢時(shí)做的其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在要發(fā)生一些成本,可以直接做,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款嗎?
答: 是的。收入和成本要對(duì)應(yīng)。你的分錄正確。

