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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-18 16:05

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

pp小妮子 追問

2024-06-18 16:07

預繳的增值稅已交抵扣需要調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2024-06-18 16:08

你好,借,應交稅費未交增值稅。貸,應交稅費預交增值稅抵扣了做這個沒有抵扣,掛賬就行,不用結(jié)轉(zhuǎn)。

pp小妮子 追問

2024-06-18 16:31

把預繳的已經(jīng)抵扣的增值稅掛到應交稅費未交增值稅的借方去就行了,減少預繳增值稅的借方額度就行是嗎?

郭老師 解答

2024-06-18 16:33

你未交增值稅,貸方有余額表示應該交稅款,然后你應該繳納的,用這個預交來抵扣,是這個意思。

pp小妮子 追問

2024-06-18 16:42

我平時抵扣是稅務上抵扣了,我的賬面沒有抵扣,那我要補做這個分錄咯?

郭老師 解答

2024-06-18 16:43

是的是的,補上就可以的。

pp小妮子 追問

2024-06-18 16:45

好的,知道了,謝謝

郭老師 解答

2024-06-18 16:50

不用客氣,工作愉快。

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你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好,10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
借應交稅費應交增值稅銷項1萬, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項2500 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅6500 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅3000。 最后只需要交3500 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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