
如果員工上交憑證是墊付款 購買的東西屬于公司開辦費。 上交憑證之后當(dāng)天報銷。 是不是可以直接借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款。 如果不是當(dāng)天報銷就要記應(yīng)付賬款?
答: 你沒有付款,就是,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 如果付款了,就是貸:銀行存款
老師請教一下這個也可以做成借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款吧?公司籌建期間有的費用記入管理費用-開辦費,那么籌建期間這個具體是什么時間呢,是當(dāng)月還是多長時間?
答: 你好,可以的 一般以取得第一筆收入之前的期間為籌建期
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,11月份申請付款了一批原材料金額1000元,后面入庫了900,做了憑證借原材料900,貸應(yīng)付賬款900,月底付款了1000,做了憑證借應(yīng)付1000,貸銀行存款1000,11月已經(jīng)結(jié)賬,12月才知道其中100元只需要計入管理費用-辦公費,現(xiàn)在系統(tǒng)里該怎么做分錄呢,是不是可以直接這樣做借管理費用-辦公費100,貸應(yīng)付賬款100.還是這樣做:借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)
答: 借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)

