
如果員工上交憑證是墊付款 購買的東西屬于公司開辦費。 上交憑證之后當天報銷。 是不是可以直接借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款。 如果不是當天報銷就要記應付賬款?
答: 你沒有付款,就是,借:管理費用 貸:其他應付款 如果付款了,就是貸:銀行存款
借:管理費用——開辦費貸:應付賬款——xx公司借:應付賬款——xx公司貸:銀行存款可以這樣做嗎方便查公司往來
答: 你好,從題目所給信息,是不需要通過? 應付賬款? 科目過渡的。 實際工作中,你可以這樣處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,11月份申請付款了一批原材料金額1000元,后面入庫了900,做了憑證借原材料900,貸應付賬款900,月底付款了1000,做了憑證借應付1000,貸銀行存款1000,11月已經(jīng)結賬,12月才知道其中100元只需要計入管理費用-辦公費,現(xiàn)在系統(tǒng)里該怎么做分錄呢,是不是可以直接這樣做借管理費用-辦公費100,貸應付賬款100.還是這樣做:借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)
答: 借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)

