
老師,你好。貿(mào)易企業(yè)5月份銷售5萬(wàn)元,0稅率。5月收到采購(gòu)發(fā)票金額2萬(wàn)元,稅率2千元。在6月申報(bào)增值稅時(shí),附表二進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么填?(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票6月已做退抵稅類勾選)
答: 你好,附表二,26~28還有35欄里面都是填寫2000。
老師,你好。貿(mào)易企業(yè)5月份銷售5萬(wàn)元,0稅率。5月收到采購(gòu)發(fā)票金額2萬(wàn)元,稅率2千元。在6月申報(bào)增值稅時(shí),附表二進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么填?
答: 你好,選擇了退稅勾選嗎?如果是的話,26~28還有35都是填寫2000。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一家外貿(mào)企業(yè),本月只有一票出口,對(duì)應(yīng)采購(gòu)發(fā)票一張,發(fā)票已認(rèn)證,在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),需要填寫附表一,附表二和主表,附表一需要把出口銷售額填寫在第四大項(xiàng)的第18欄第3列,附表二需要把已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅填列在第三大項(xiàng)的26,27,28欄,這三欄都填寫進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的銷售額和稅額,填寫一樣的數(shù)據(jù)么?征退稅的差做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要填在什么位置?主表需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅么?
答: 你好,只要填在26欄里就可以了,
外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。增值稅申報(bào)時(shí)關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么填寫,才能保證不影響退稅。
每月的增值稅申報(bào),是指對(duì)開票收入的銷項(xiàng)和采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)差額征稅嗎?
外貿(mào)企業(yè),11月份勾選退稅發(fā)票認(rèn)證,是否要在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里采集進(jìn)項(xiàng)稅


6班 Ponyo 追問
2024-06-11 09:41
郭老師 解答
2024-06-11 09:41
6班 Ponyo 追問
2024-06-11 09:42
郭老師 解答
2024-06-11 09:44