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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-31 19:09

您好,這個(gè)很多審計(jì)都這么調(diào)整的。

Joy 追問

2024-05-31 19:11

老師您好,需要調(diào)整嗎???二級(jí)科目“未交增值稅”貸方余額大于進(jìn)項(xiàng)稅借方余額,這種情況進(jìn)項(xiàng)稅借方余額需要調(diào)整嗎?

東老師 解答

2024-05-31 19:12

我認(rèn)為不需要調(diào)整的,但是很多審計(jì)都是給調(diào)了

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你的會(huì)計(jì)分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-12-18 15:37:24
你好,應(yīng)交稅費(fèi)余額填在應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目,貸方減借方
2020-12-31 11:14:59
列報(bào)表的時(shí)候借方計(jì)入其他非流動(dòng)資產(chǎn)
2017-11-23 10:46:29
是的,你的理解是正確的了
2018-08-10 14:08:07
您好 年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方余額1000應(yīng)該結(jié)平 借 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
2024-05-31 19:16:50
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