公司在本月為員工支付住房公積金600元(公司承擔(dān)300,員工承擔(dān)300),在月初預(yù)提公積金費用,則:借管理費用-住房公積金,貸:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金;實際支付時,借:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金,貸:銀行存款。問題是:在本月并沒有扣除員工的住房公積金費用,由公司先墊付,待下月月初下發(fā)員工工資時,再從里面扣除。那么這筆分錄應(yīng)該怎樣更改?
Rainbow
于2018-04-24 20:46 發(fā)布 ??843次瀏覽
- 送心意
蔣老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-24 20:51
你好,這是工資處理的整個賬務(wù)流程,公積金可以參考社保處理的方式,希望對你有所幫助
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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你好,這是工資處理的整個賬務(wù)流程,公積金可以參考社保處理的方式,希望對你有所幫助
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-04-24 20:51:46

您好:第一步計提公積金:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(公司部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(個人部分)
第二步:結(jié)轉(zhuǎn)公積金, 把公司部分的轉(zhuǎn)入管理費用
第三步:繳納公積金:把第一步貸方的公積金金額,用銀行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22

您好
請問您有什么疑問
2021-03-05 09:48:07

你好,個稅沒有扣除
2020-04-07 09:14:14

您好
您的分錄書寫正確
2019-01-22 11:32:06
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