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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-04-07 09:14

你好,個(gè)稅沒有扣除

李艷艷10789323 追問

2020-04-07 09:18

2、代扣代繳個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資10
  貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅10
交個(gè)稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅10
 貸:銀行存款10

郭老師 解答

2020-04-07 09:19

第二個(gè)建議你修改一下,借應(yīng)付職工薪酬,工資600,貸其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

李艷艷10789323 追問

2020-04-07 09:23

哦,老師,去年我一直這么做,還要在今年沖紅更正嗎?可以直接今年改正嗎?

郭老師 解答

2020-04-07 09:26

去年的不要管啦,今年按照這個(gè)來就可以。

李艷艷10789323 追問

2020-04-07 09:27

哦,老師,還有個(gè)稅申報(bào)表填的收入是按照4000申報(bào)呢?還是按照實(shí)發(fā)工資金額3390申報(bào)呢?

郭老師 解答

2020-04-07 09:28

你好,按照4000來填寫。

李艷艷10789323 追問

2020-04-07 09:32

老師您看下,更正這樣對嗎?
2、代扣社保:
  借:應(yīng)付職工薪酬-工資600
    貸: 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)300【個(gè)人承擔(dān)】
                   -住房公積金300【個(gè)人】
5、繳納社保、公積金時(shí):
 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)600【單位】
               -住房公積金400【單位】
     其他應(yīng)收款-社保費(fèi)300【個(gè)人】
               -住房公積金300【個(gè)人】
貸:銀行存款1600

郭老師 解答

2020-04-07 09:36

你好,可以的,

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您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
一般是 借:制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人(個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分)貸:應(yīng)付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來。跨年了,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
這樣做對嗎?
2016-01-13 13:02:08
是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
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