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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2024-05-26 21:45

同學(xué)你好,這種情況下,把差額記入主營業(yè)務(wù)成本就行了。

王雁鳴老師 解答

2024-05-26 22:01

同學(xué)你好,這種情況下,到了4月份,還是把3月的暫估沖掉,如果沖掉的庫存商品還是出現(xiàn)負(fù)數(shù),再適當(dāng)?shù)臅汗兰纯伞?/p>

sandra 追問

2024-05-26 21:57

12月做的圖1的暫估入賬,到了1月沖了12的暫估,1月也收回部分發(fā)票,那樣原材料和庫存商品就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),為了使存貨不出現(xiàn)負(fù)數(shù),1月又暫估了,2月無收到發(fā)票,就做了1月同樣的步驟,3月也是,到了4月收到一張原材料是鋁材的發(fā)票,想把暫估沖掉,怎么處理?

sandra 追問

2024-05-26 21:59

這是4月收到的發(fā)票,想沖掉暫估

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相關(guān)問題討論
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果轉(zhuǎn)入成本的話,需要做成本調(diào)減利潤調(diào)增處理,
2019-05-13 16:59:28
老師,已經(jīng)銷售出去了。
2019-06-24 14:37:44
你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時間,避免被牽連。這個屬于之前會計的責(zé)任哈。
2019-06-27 08:59:21
調(diào)增部分已繳納了所得稅
2021-06-07 19:12:33
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