應(yīng)付職工工資,因有人離職,今天剛已支付了3和4月的工資,3月的的作帳已計(jì)提了,應(yīng)該怎樣做憑證,作帳?
392913551
于2018-04-22 15:28 發(fā)布 ??751次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-22 15:31
你好!
3月份預(yù)提:借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬
本月付3 4月工資 借應(yīng)付職工薪酬 3+4 貸銀行存款或現(xiàn)金
本月計(jì)提4月份,并申報(bào):借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬
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你好!
3月份預(yù)提:借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬
本月付3 4月工資 借應(yīng)付職工薪酬 3+4 貸銀行存款或現(xiàn)金
本月計(jì)提4月份,并申報(bào):借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬
2018-04-22 15:31:46

您好
應(yīng)該11月份計(jì)提11月的工資
現(xiàn)在應(yīng)該在12月份補(bǔ)計(jì)提
借:勞務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-01-12 14:52:03

按照計(jì)提未發(fā)金額,填寫在“應(yīng)付職工薪酬”貸方余額啊。
2019-04-18 10:11:27

你好,是的,發(fā)辭職人員工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬3703 貸:庫存現(xiàn)金3703,月底全部支付時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬773083 貸:庫存現(xiàn)金773083,至于少計(jì)提的990元基于重要性原則可以并入下個(gè)月工資一起計(jì)提,也可以補(bǔ)提借:管理費(fèi)用990 貸:應(yīng)付職工薪酬990
2018-06-05 14:41:49

借:管理費(fèi)用—職工薪酬 紅字18000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
2018-04-02 17:43:02
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2018-04-22 15:45
老江老師 解答
2018-04-22 15:57