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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-11-17 11:38

增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
應(yīng)交稅費-待認證科目
2019-10-05 21:00:35
是的。對的啊
2018-01-03 14:21:14
待抵扣的進項稅是已經(jīng)認證的還是未認證的
2019-05-08 16:01:22
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