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老師你好,假公司今年才開始建賬,期初應收賬款為零,但后來又收到了以前年度發(fā)生的業(yè)務結算款,這個要怎么做分錄呢?
老師,以前年度的預收賬款500元到現(xiàn)在都還沒有開票,如果在2019年把這預收賬款500元,作為無票收入,如何做會計分錄,謝謝
以前沒有建賬,現(xiàn)在開始建賬,那收到以前應收賬款怎么做分錄,怎么調整,還需要轉成本嗎,以前年度稅金已經(jīng)交了
老師好,我們公司是幾年前接手的別家公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時有筆應收賬款未入現(xiàn)在新公司的賬套,請問,我現(xiàn)在補入賬可以嗎?借應收賬款貸以前年度損益?

